Một số giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ
Đã lưu trong:
Những tác giả chính: | Đinh Mạnh Tuấn, Hoàng Thị Thu Khanh |
---|---|
Định dạng: | Bài viết |
Ngôn ngữ: | Vietnamese |
Được phát hành: |
2023
|
Những chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/175787 https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=339707 |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
Những quyển sách tương tự
-
Quy trình và nội dung kiểm tra báo cáo kế toán TABMIS
Bỡi: Lương, Đình Mạnh
Được phát hành: (2019) -
Nội dung cơ bản của quy trình kiểm tra nội bộ trong hệ thống kho bạc nhà nước
Bỡi: Cao, Thị Thu Hương
Được phát hành: (2019) -
Hoàn thiện công tác kiểm tra nội bộ trong hệ thống kho bạc nhà nước.
Bỡi: Cao, Thị Thu Hương, et al.
Được phát hành: (2019) -
Hoàn thiện quy trình giám sát từ xa thông qua báo cáo kế toán quỹ ngân sách nhà nước
Bỡi: Hoàng, Thị Thu Khanh
Được phát hành: (2024) -
Phòng ngừa rủi ro trong kiểm soát chi NSNN tại Trà Vinh
Bỡi: Phạm, Đắc Khánh, et al.
Được phát hành: (2023)